中新網(wǎng)1月4日電? 審計(jì)署今日在其官方網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2010年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改結(jié)果的公告。公告指出,對(duì)于中央部門(mén)私存私放資金設(shè)立4.14億元“小金庫(kù)”問(wèn)題,73個(gè)所屬單位通過(guò)調(diào)整賬目和決算報(bào)表、收回私存私放資金余額等方式,整改3.75億元。
公告指出,截至2011年10月底,審計(jì)查出的違反財(cái)經(jīng)制度規(guī)定問(wèn)題,有55.31億元已經(jīng)整改到位,其余問(wèn)題正在整改落實(shí);還有26個(gè)部門(mén)及部分所屬單位結(jié)合整改工作,制定和修訂了69項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度,涉及財(cái)務(wù)預(yù)算、資金資產(chǎn)管理和內(nèi)部監(jiān)督等多個(gè)方面。
公告稱(chēng),關(guān)于項(xiàng)目支出預(yù)算編制不夠完整和具體、一些部門(mén)本級(jí)預(yù)算未完全執(zhí)行到位問(wèn)題。對(duì)11個(gè)部門(mén)本級(jí)106.76億元項(xiàng)目支出預(yù)算未細(xì)化到具體單位和項(xiàng)目、5個(gè)部門(mén)本級(jí)自行調(diào)整2.74億元項(xiàng)目支出預(yù)算問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)采取措施,加強(qiáng)了預(yù)算編報(bào)基礎(chǔ)工作和預(yù)算管理,進(jìn)一步嚴(yán)格了預(yù)算審批程序。對(duì)32個(gè)部門(mén)本級(jí)以撥作支、虛列支出、在項(xiàng)目或預(yù)算科目之間調(diào)劑使用資金5.81億元問(wèn)題,各有關(guān)部門(mén)本級(jí)通過(guò)調(diào)整賬目和決算報(bào)表、歸還原資金渠道等方式整改5.25億元。對(duì)未按規(guī)定征繳非稅收入等4.51億元問(wèn)題,17個(gè)部門(mén)本級(jí)通過(guò)停止違規(guī)收費(fèi)等方式整改4.11億元。其余問(wèn)題正在整改。
公告指出關(guān)于部分部門(mén)所屬單位違反財(cái)經(jīng)制度問(wèn)題:
1.預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格和規(guī)范問(wèn)題。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)擴(kuò)大開(kāi)支范圍等10.26億元問(wèn)題,187個(gè)所屬單位通過(guò)調(diào)整賬目和決算報(bào)表、歸還原資金渠道等方式整改7.18億元;對(duì)虛列支出、以撥作支等1.51億元問(wèn)題,27個(gè)所屬單位通過(guò)調(diào)整賬目和決算報(bào)表、歸還原資金渠道等方式整改1.43億元;對(duì)多申領(lǐng)財(cái)政資金0.3億元問(wèn)題,13個(gè)所屬單位通過(guò)調(diào)整賬目和決算報(bào)表、歸還原資金渠道、加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)管理等方式,全部整改完畢。
2.私存私放資金設(shè)立4.14億元“小金庫(kù)”問(wèn)題。73個(gè)所屬單位通過(guò)調(diào)整賬目和決算報(bào)表、收回私存私放資金余額等方式,整改3.75億元。
3.收入和資產(chǎn)管理存在一些薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題。對(duì)未按規(guī)定征繳非稅收入和違規(guī)收費(fèi)6.77億元問(wèn)題,79個(gè)所屬單位通過(guò)停止違規(guī)收費(fèi)、調(diào)整賬目和決算報(bào)表等方式整改5.72億元;對(duì)違規(guī)出租出借資產(chǎn)、委托理財(cái)以及資產(chǎn)入賬不及時(shí)等18.75億元問(wèn)題,46個(gè)所屬單位通過(guò)收回違規(guī)出租出借資產(chǎn)和委托理財(cái)資金、調(diào)整賬目和決算報(bào)表等方式,整改17.26億元;對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定及采購(gòu)程序不規(guī)范7.57億元問(wèn)題,39個(gè)所屬單位采取了規(guī)范政府采購(gòu)行為、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定、加強(qiáng)政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督等措施,全部整改完畢。
公告稱(chēng),關(guān)于部分科技經(jīng)費(fèi)使用和管理不夠規(guī)范的問(wèn)題。對(duì)重大科技專(zhuān)項(xiàng)存在的問(wèn)題,財(cái)政部要求重大科技專(zhuān)項(xiàng)牽頭單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位用款計(jì)劃的審核,保證按項(xiàng)目進(jìn)度撥款,防止資金大量沉淀;嚴(yán)格要求牽頭單位在申請(qǐng)財(cái)政部撥款時(shí)出具更為詳實(shí)的特設(shè)賬戶(hù)專(zhuān)款余額和具體用款要求,并加大監(jiān)管力度,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。對(duì)國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目成果審核等方面的問(wèn)題,科技部專(zhuān)門(mén)發(fā)文要求項(xiàng)目組織單位落實(shí)整改措施,并且正在研究完善包括科技支撐計(jì)劃在內(nèi)的科技計(jì)劃管理模式。
公告指出,關(guān)于一些部門(mén)決算草案編報(bào)不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題。對(duì)決算草案中收入、支出、結(jié)余和資產(chǎn)編報(bào)不夠準(zhǔn)確等22.44億元問(wèn)題,36個(gè)部門(mén)已調(diào)整賬目和報(bào)表20.58億元,整改率為91.71%。
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